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甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2017年12月將原用于職工食堂的發(fā)電設(shè)備改用于生產(chǎn)車(chē)間,該發(fā)電設(shè)備的原值為100萬(wàn)元,已經(jīng)計(jì)提折舊30萬(wàn)元。已知該發(fā)電設(shè)備有合法的增值稅扣稅憑證,增值稅稅率為17%,則甲企業(yè)就此設(shè)備可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為()萬(wàn)元。
A.10.17
B.14.53
C.11.9
D.17
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單項(xiàng)選擇題
某廣播影視公司為增值稅一般納稅人,2017年10月份提供廣告設(shè)計(jì)服務(wù)取得不含稅銷(xiāo)售額80萬(wàn)元,提供廣告發(fā)布服務(wù)取得不含稅銷(xiāo)售額250萬(wàn)元。當(dāng)月接受旅客運(yùn)輸服務(wù),支付不含稅價(jià)款20萬(wàn)元。已知文化創(chuàng)意服務(wù)的增值稅稅率為6%,則該廣播影視公司2017年10月份應(yīng)繳納增值稅()萬(wàn)元。
A.15.5
B.12.86
C.19.8
D.25.54
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單項(xiàng)選擇題
某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2017年10月銷(xiāo)售自產(chǎn)貨物取得含稅收入10300元,銷(xiāo)售自己使用過(guò)2年的設(shè)備一臺(tái),取得含稅收入80000元,當(dāng)月購(gòu)入貨物取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明金額8000元,增值稅稅額1360元,該企業(yè)未放棄享受稅收優(yōu)惠,則該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅()元。
A.493.40
B.1270.10
C.2630.10
D.1853.40
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