單項選擇題

內(nèi)部控制僅能為組織的目標和目的有效率和效果的實現(xiàn)提供合理的保證。以下哪項因素限制了內(nèi)部控制實現(xiàn)上述目標的可能性:()

A.內(nèi)部審計師的首要職責是檢查舞弊。
B.審計委員會是能起作用的、獨立的。
C.內(nèi)部控制的成本不應超出其收益。
D.管理層監(jiān)督業(yè)績。

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