A.首席審計執(zhí)行官 B.內(nèi)部審計部門 C.董事會 D.高級管理層
A.首席審計執(zhí)行官負(fù)責(zé)向董事會匯報重大內(nèi)部控制缺陷,匯報前應(yīng)與管理層溝通討論。如討論結(jié)果令人滿意,則不需再向董事會匯報 B.首席審計執(zhí)行官應(yīng)定期向管理層和董事會匯報內(nèi)部審計工作,至少每年一次 C.審計業(yè)務(wù)計劃在中期發(fā)生重要變化時,首席審計執(zhí)行官應(yīng)及時匯報給管理層和董事會 D.首席審計執(zhí)行官應(yīng)及時向管理層和董事會匯報內(nèi)部審計活動中發(fā)現(xiàn)的重大內(nèi)控缺陷、利益沖突、效率低下、違法違規(guī)等情況
A.首席審計執(zhí)行官負(fù)責(zé)制定審計計劃,并將審計計劃交董事會審批 B.審計委員會負(fù)責(zé)制定審計計劃,并下發(fā)給首席審計執(zhí)行官執(zhí)行 C.首席審計執(zhí)行官負(fù)責(zé)制定審計計劃,并將審計計劃交管理層和審計委員會審批 D.在執(zhí)行審計計劃時發(fā)現(xiàn)審計范圍受限,首席審計執(zhí)行官該應(yīng)立即向董事會匯報