單項(xiàng)選擇題

內(nèi)部審計(jì)師在詢問(wèn)采購(gòu)部門控制的充分性時(shí),下列哪種情況被認(rèn)為是不合理的?()

A.訂貨單的原件和復(fù)印件寄給賣主,復(fù)印件返回給采購(gòu)部門以獲得承認(rèn)。
B.將驗(yàn)收?qǐng)?bào)告提交給采購(gòu)部門,在那里將它們與采購(gòu)訂單相配比,然后送到應(yīng)付賬款部門。
C.應(yīng)付賬款部門編制支付文件。
D.未支付的賣方文件和永續(xù)存貨記錄被分別保存。

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