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控制測試
答案:
是指在了解內部控制的基礎上,為了確定內部控制政策和程序的設計與執(zhí)行是否有效而實施的審計程序,其目的是測試內部控制在防止、...
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風險評估程序
答案:
是指為了解審計單位及其環(huán)境而實施的程序。
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公允性
答案:
是指財務報表是否在所有重大方面公允反映了被審計單位的財務狀況。
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