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內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向組織適當(dāng)管理層報告內(nèi)部控制審計(jì)結(jié)果。一般情況下,全面內(nèi)部控制審計(jì)報告應(yīng)當(dāng)報送組織董事會或者最高管理層。包含有重大缺陷認(rèn)定的專項(xiàng)內(nèi)部控制審計(jì)報告在報送組織適當(dāng)管理層的同時,也應(yīng)當(dāng)報送董事會或者最高管理層。()
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內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)編制內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定匯總表,對內(nèi)部控制缺陷及其成因、表現(xiàn)形式和影響程度進(jìn)行綜合分析和全面復(fù)核,提出認(rèn)定意見,并以適當(dāng)?shù)男问较蚪M織適當(dāng)管理層報告。重大缺陷應(yīng)當(dāng)及時向組織董事會或者最高管理層報告。()
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黨政工作部門、事業(yè)單位和人民團(tuán)體下屬非獨(dú)立核算但負(fù)有經(jīng)濟(jì)管理職能單位的主要領(lǐng)導(dǎo)人員不屬于經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的對象。()
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