單項選擇題

()應對董事會和審計委員會負責,制定內(nèi)部審計程序,評價風險狀況和管理情況,落實年度審計工作計劃,開展后續(xù)審計,監(jiān)督整改情況,對審計項目質(zhì)量負責,做好檔案管理。

A.審計委員會
B.首席審計官
C.董事會
D.內(nèi)部審計部門

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