A.人為判斷失誤導(dǎo)致基于判斷的決策出現(xiàn)失誤,進(jìn)而導(dǎo)致內(nèi)部控制失效 B.經(jīng)理層凌駕于內(nèi)部控制之上可能導(dǎo)致內(nèi)部控制失效 C.兩個(gè)或多個(gè)人的串通行為可能導(dǎo)致內(nèi)部控制失效 D.考慮和權(quán)衡內(nèi)部控制的成本與效益,可能會(huì)影響內(nèi)部控制的有效性
A.相關(guān)控制在評(píng)價(jià)期內(nèi)是如何運(yùn)行的 B.相關(guān)控制是否得到了持續(xù)一致的運(yùn)行 C.實(shí)施控制的人員是否具備必要的權(quán)限和能力 D.能否完全規(guī)避各類風(fēng)險(xiǎn)所造成的損失
A.對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告目標(biāo)而言,是否能夠防止或發(fā)現(xiàn)并糾正財(cái)務(wù)重大錯(cuò)報(bào) B.對(duì)于合規(guī)目標(biāo)而言,是否能夠合理保證遵循適用的法律法規(guī) C.對(duì)于資產(chǎn)安全目標(biāo)而言,是否能夠合理保證資產(chǎn)的安全、完整,防止資產(chǎn)流失 D.是否能夠合理保證董事會(huì)和經(jīng)理層及時(shí)了解內(nèi)控目標(biāo)的合理性和實(shí)現(xiàn)程度、從而調(diào)整目標(biāo)和改進(jìn)控制措施