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根據(jù)2006年中國保監(jiān)會制定的《壽險公司內(nèi)部控制評價辦法(試行)》,壽險公司法人機構(gòu)應(yīng)在規(guī)定期間內(nèi)將法人機構(gòu)的內(nèi)部控制評估表和年度評估報告報送給中國保監(jiān)會和壽險公司總部所在地的中國保監(jiān)會派出機構(gòu)。
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壽險公司各級分支機構(gòu)在發(fā)現(xiàn)可疑交易后,應(yīng)將可疑交易直接報送總公司,并由總公司統(tǒng)一向()報送。
A.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B.中國保監(jiān)會
C.中央銀行
D.中國證監(jiān)會
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單項選擇題
2006年中國保監(jiān)會制定的《壽險公司內(nèi)部控制評價辦法(試行)》要求壽險公司從健全性、合理性和有效性三個方面對每一項評估點進行自我評估。按照對評估點健全性、合理性和有效性的要求,分析2003年中航油在石油期權(quán)交易上的巨額虧損,可以發(fā)現(xiàn)該巨額虧損是中航油石油期權(quán)交易的風(fēng)險管理體系缺乏()的結(jié)果。
A.健全性
B.合理性
C.有效性
D.健全性和合理性
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