單項(xiàng)選擇題

內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)編制內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定匯總表,對(duì)內(nèi)部控制缺陷及其成因、表現(xiàn)形式和影響程度進(jìn)行綜合分析和全面復(fù)核,提出認(rèn)定意見(jiàn),并以適當(dāng)?shù)男问较颍ǎ﹫?bào)告。

A.管理層
B.股東大會(huì)
C.監(jiān)事會(huì)
D.董事會(huì)

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