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        國際注冊內(nèi)部審計師考試(CIA)多項選擇題每日一練(2020.06.08)

        • 多項選擇題

          董事會在風險和控制方面的職責包括()。

          A.實施風險識別、評估和控制程序
          B.設計和建立風險識別、評估和控制程序
          C.接受風險識別、評估和控制報告
          D.監(jiān)控風險和組織管理系統(tǒng)

        • 多項選擇題

          以下證據(jù)屬于內(nèi)部證據(jù)的是()。

          A.開戶銀行對詢證函的回函
          B.企業(yè)的財產(chǎn)清查表
          C.企業(yè)的工資分配表
          D.董事會的會議記錄

        • 多項選擇題

          審計報告可以包括的內(nèi)容有()。

          A.審計立項依據(jù)
          B.背景介紹
          C.審計目標
          D.審計范圍
          E.內(nèi)部審計師的總體意見
          F.審計結論
          G.審計建議
          H.行動計劃
          I.審計業(yè)務客戶的意見

        • 多項選擇題

          關于增加強調(diào)事項段的情形表述正確的是()

          A.異常訴訟或監(jiān)管行動的未來結果存在不確定性
          B.提前應用(在允許的情況下)對財務報表有廣泛影響的新會計準則
          C.存在已經(jīng)或持續(xù)對被審計單位財務狀況產(chǎn)生重大影響的特大災難

        • 多項選擇題

          屬于符合性測試的抽樣風險有()。

          A.信賴過度風險
          B.信賴不足風險
          C.誤受風險
          D.誤拒風險

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