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      單項選擇題

      下列哪項是首席審計執(zhí)行官將列舉重要內部控制弱點的審計報告復印件送給審計委員會和外部審計師的最可能原因?()

      A.審計委員會和外部審計師通常會收到所有內部審計報告的復印件。
      B.期望審計委員會和外部審計師對審計發(fā)現(xiàn)采取糾正措施。
      C.審計委員會和外部審計師的活動會受到可能錯報財務報表的影響。
      D.—些政府治理機構要求這樣分發(fā)。

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      • 單項選擇題

        對索賠部門的審計發(fā)現(xiàn),由于索賠處理系統(tǒng)存在問題,發(fā)生了大量重復支付。在出點會上,索賠部門副總裁告知審計師,他們將馬上采取措施,收回重復支付的款項,并將在六個月內強化索賠控制系統(tǒng)來糾正該問題。面對這種回應,首席審計執(zhí)行官應該()

        A.調整下次對索賠部門審計計劃的審計范圍,以評估索賠處理過程中的控制。
        B.監(jiān)督糾正措施的狀態(tài),并且在適當?shù)臅r候,計劃跟蹤活動。
        C.在六個月內進行一次跟蹤活動,以評估糾正措施的狀態(tài)。
        D.與審計委員會討論此項發(fā)現(xiàn),并請求委員會決定是否采取適當?shù)母櫥顒印?/p>

      • 單項選擇題

        進行跟蹤活動的主要原因是:()

        A.確保內部審計師的建議能及時得到考慮。
        B.確定管理層針對報告結果已采取適當措施。
        C.使內部審計師評價其建議的有效性。
        D.記錄管理層對審計報告的反饋意見并及時完成審計歸檔。

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