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內部審計人員執(zhí)行分析程序,驗證其他審計程序所得結論的合理性,以保證審計質量,這一執(zhí)行分析程序的階段是:()
A.審計實施階段
B.審計計劃階段
C.審計報告階段
D.審計終結階段
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內部審計人員應當關注串通舞弊、濫用職權、環(huán)境變化和()等內部控制的局限性。
A.復雜程度
B.成本效益
C.重要程度
D.經(jīng)濟效益
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單項選擇題
內部審計人員應當編制內部控制缺陷認定匯總表,對內部控制缺陷及其成因、表現(xiàn)形式和影響程度進行綜合分析和全面復核,提出認定意見,并以適當?shù)男问较颍ǎ﹫蟾妗?/h4>
A.管理層
B.股東大會
C.監(jiān)事會
D.董事會
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